市科协2020年度决算公开
发布日期:2021-09-07 01:38
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第一部分 市科协概况
一、主要职责二、决算单位构成 第二部分 市科协2020年度决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 市科协2020年度决算报表 一、2020年度收入支出决算总表 二、2020年度收入决算表 三、2020年度支出决算表 四、2020年度财政拨款收入支出决算表 五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 市科协概况
一、主要职责辽阳市科协是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我市科学技术事业发展的重要力量。 市科协的主要职责有: 一、以经济建设为中心,团结和组织广大科技工作者为全区经济社会发展服务,推动科教兴市战略和可持续发展战略。 二、组织学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,促进科技的繁荣和发展。 三、普及科学知识,捍卫科学尊严,传播科学思想和科学方法,促进科技的普及和推广,开展青少年科技教育活动,提高全民科学文化素质。 四、为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护他们的合法权益;开展继续教育和培训工作;表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,促进科技人才的成长和提高。 五、为“三个文明”建设服务,促进科技与经济社会的结合,促进科技成果向现实生产力转化。 六、为领导决策服务,促进决策科学化、民主化。围绕市委、市政府的中心工作和重大决策,组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献计献策活动。 七、开展对外民间科技交流与合作,发展同外市科技团体和科技工作者的友好往来。 八、依照科协章程,加强对所属学(协)会及县区科协的管理与指导。 九、承办市委、市政府和上级科协交办的其他事项 二、决算单位构成 纳入市科协2020年决算编制范围的二级预算单位包括: 1.市科协本级
第二部分 市科协2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况(一)收入总计237.6万元,包括: 1.财政拨款收入237.6万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入237.6万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。 2.上级补助收入0万元。 3.事业收入0万元。 4.经营收入0万元。 5.附属单位上缴收入0万元。 6.其他收入0万元。 7.用事业基金弥补收支差额0万元。 8.上年结转和结余0万元。 与上年相比,今年收入减少76.65万元,降低24.95%,主要原因:一是压缩办公经费,二是申请科普经费较少。 (二)支出总计217.89万元,包括: 1.基本支出217.89万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出184.81万元,对个人和家庭的补助支出5.66万元,商品和服务支出26.88万元,办公设备购置0.54万元。 2.项目支出0万元。 3.上缴上级支出0万元。 4.经营支出0万元。 5.对附属单位补助支出0万元。 与上年相比,今年支出减少89.36万元,降低29.08%,主要原因:一是压缩办公经费,二是申请科普经费未使用,结转下年。 (三)年末结转和结余19.71万元。 主要是申请科普经费本年未及时拨付等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加19.71万元,主要原因:申请科普经费本年未及时拨付。 二、财政拨款支出决算情况 (一)总体情况。 2020年度财政拨款支出217.89万元,其中:基本支出217.89万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出减少89.36万元,降低29.08%,主要原因:一是压缩办公经费,二是申请科普经费未使用,结转下年。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的109.59%,其中:基本支出完成年初预算的109.59%,项目完成年初预算的0。 (二)一般公共预算财政拨款支出情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出217.89万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出170.77万元,占78.37%;社会保障和就业支出25.69万元,占11.79%;医疗卫生与计划生育支出7.95万元,占3.65%;住房保障支出13.48万元,占6.19%。 1.一般公共服务支出170.77万元,具体包括: (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)170.77万元,主要是群团事务行政运行等支出,完成年初预算的111.94%,决算数大于年初预算数的原因主要是调入人员增加经费。 2.社会保障和就业支出25.69万元,具体包括: (1)归口管理的行政单位离退休6.8万元,主要退休费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。 (2)机关事业单位基本养老保险缴费18.89万元,主要是基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的101.83%,决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费增加。 3.医疗卫生与计划生育支出7.95万元,包括: (1)行政单位医疗7.95万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。 9.住房保障支出13.48万元,具体包括: 住房公积金13.48万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。 (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元. (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.53万元,完成年初预算的56.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车使用。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.53万元。 1.因公出国(境)费0万元。 2.公务接待费0万元。 3. 公务用车购置及运行费2.53万元,比上年减少2.79万元,降低52.44%,主要是疫情原因公务用车和科普大篷车下乡减少使用等原因。 公务用车购置费0万元。 公务用车运行维护费2.53万元,主要用于科普宣传、机要通信等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出217.89万元,其中:人员经费190.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费27.42万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2020年机关运行经费支出26.88万元,比上年减少53.51万元,降低66.56%,主要原因是疫情原因机关运行减少,压缩办公经费。 (二)政府采购支出情况。 2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占用情况。 截至2020年12月31日,共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 辽阳市科协无民生项目和重点项目进行绩效评价,涉及财政拨款0万元,无绩效评价结果。 第三部分 名词解释 2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 市科协2020年度决算表
一、2020年度收入支出决算总表二、2020年度收入决算表 三、2020年度支出决算表 四、2020年度财政拨款收入支出决算表 五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 附件:辽阳市科协2020年度决算公开表 |